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从上周7月1日起,欧盟税改政策已经正式落地实施。
之前,我们也已经通过《税改倒计时|关于欧盟清关必备的IOSS,看这一篇就够了!》一文讲解欧盟税改政策对亚马逊、eBay等平台卖家的影响。那么今天我们一起来了解一下,针对欧盟税改,独立站、自建站该如何安全应对。
在此次税改政策中,于独立站、自建站卖家来说,影响比较大就是:
取消了22欧元的增值税免征:取消第三方进口欧盟企业低货值22欧元入关免去进口增值税政策。
即从7月1日起,所有进口到欧盟境内的商品均需要缴纳进口增值税。
这也意味着,如独立站、自建站这些主要以自发货为配送方式,但之前无需缴税的卖家们也必须进行增值税合规。
鉴于此次欧盟税务政策改革,税局的应税对象从平台卖家变成了平台,所以在税务合规的要求与实际落地方面,独立站卖家与亚马逊等平台卖家略有不同。
独立站、自建站卖家该如何进行合规?
1、若独立站/自建站卖家使用海外仓(自建仓)进行远程销售配送商品。
卖家除了要注册仓储国的VAT外,如果在后面远程销售过程中超过了政策规定的10000欧元的阈值限制外,除了注册其他目的国VAT进行申报外,也可以选择注册OSS税号,简化及合规申报各欧盟成员国的税金。
注:欧盟远程销售自7月1日后阈值统一下调为10000欧元。
2、若独立站/自建仓卖家发往欧盟的货物采用了自发货(FBM)的方式进行配送。
若货件包裹价值不超过150欧,建议注册IOSS进行快速清关,无需提供EORI号;
若货件包裹价值大于150欧,则建议注册VAT,按照现行的VAT方式进行清关,需提供EORI号。
注:货件价值是以单个包裹计算,不包含起保险运输等费用。
图片来源:跨税云
注册IOSS主要是方便不超过150欧的货物进行快速清关,并未有政策强制说不提供IOSS,海关将扣押货物等说法。
卖家若采用自发货的方式进行清关却未能提供IOSS编码,可按照现行VAT方式(具体方式可咨询货代)进行清关,但可能增加额外的进口增值税等成本。而且根据清关方式的不同,也会增加手续费等相关费用成本。
图片来源:跨税云
据欧盟政策要求,非欧盟国家/地区的独立站/自建站卖家注册IOSS税号,需要指定一名中介(税代),帮您在欧盟任意成员国进行注册。例如跨税云平台即支持IOSS增值税号的注册。
那跨税云平台注册IOSS如何收费呢?
跨税云IOSS注册服务将于7月15日正式上线,时效3-7天,行业低价,敬请期待。
有注册需要的卖家朋友可以联系跨税云工作人员或者公众号后台留言添加客服进行咨询。
注册了IOSS,该如何进行申报呢?
IOSS的销售情况会按照目的国跟增值税税率进行细分。
税代按月向注册国的税局进行申报。在申报月的次月月底前,税代会提交对应IOSS增值税申请表,帮您申报欧盟内所有低价值商品在IOSS的销售情况。例:7月份的销售,IOSS增值税申报表会在8月31日前进行提交。
而在申报月的次月月底,需要向成员国支付IOSS增值税申报表中的增值税总额。例:即若7月份销售,需要在8月31日之前进行缴税付款。
同时运营独立站与亚马逊等平台,可以用亚马逊的IOSS进行清关吗?
不建议您这样操作,IOSS的相关数据在海关处有进行备案,后续申报会经由有关成员国进行核查。若出现问题,会产生相关罚款以及影响后续店铺继续销售与法人相关信息。
IOSS注册原则与VAT一致。同一个公司主体的IOSS支持多平台使用。但不支持同一个平台的不同公司进行使用。
最后需要强调的是,此次欧盟税改,不管是对平台还是卖家都造成了不同程度的影响。
特别是对于早期无需缴纳增值税的这部分独立站卖家们来说,在今后的产品定价方面,千万别忽略了税改后的增值税成本,至于增值税设置,可以联系平台客服进行详细咨询。
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